Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1928 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
18 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de combustível para o veículo: Linea IRN-1256 utilizado pela Secretaria de Saúde, referente o mes de março de 2018 |
0,00 |
678,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2018 |
Aquisição de combustível para o veículo: Linea IRN-1256 utilizado pela Secretaria de Saúde, referente o mes de março de 2018 |
678,94 |
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29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2347; |
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678,94 |
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06/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1928/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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678,94 |
TOTAL |
678,94 |
678,94 |
678,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.