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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1988 Data de lançamento: 02/04/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO 0,00 2.691,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EXECUTIVO 2.691,36
02/04/2018 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente recibo de férias dos servidores: Antonio, Alfredo, Gilberto e valdemar 2.691,36
02/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 5,05
02/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 9,00
02/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 40,95
02/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 51,00
02/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 241,31
06/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 2.344,05
TOTAL 2.691,36 2.691,36 2.691,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Associacao dos Servidores Municipais 02/04/2018 5,05 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 02/04/2018 9,00 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 02/04/2018 40,95 Lançada
Compasso Corretora de Seguros 02/04/2018 51,00 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 02/04/2018 241,31 Lançada
TOTAL   347,31