Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para manutenção da parte hidraulica da retroescava-
deira Randon da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 815/2018 |
0,00 |
689,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
Aquisição de peças para manutenção da parte hidraulica da retroescava-
deira Randon da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 815/2018 |
689,60 |
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09/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2303; |
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689,60 |
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13/04/2018 |
Pagamento de Empenho 2084/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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689,60 |
TOTAL |
689,60 |
689,60 |
689,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.