Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLADIMIR BARCELOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2098 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Prateleira em MDF para organização de materiais no CRAS, conforme ordem de compra 854/2018 |
0,00 |
785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2018 |
Aquisição de 01 Prateleira em MDF para organização de materiais no CRAS, conforme ordem de compra 854/2018 |
785,00 |
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10/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/344; |
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785,00 |
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13/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2018
CLADIMIR BARCELOS ME - 3814 |
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785,00 |
TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.