Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2137 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de higiene para as Unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho, conforme ordem de compra 723/2018 |
0,00 |
92,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2018 |
Aquisição de materiais de higiene para as Unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho, conforme ordem de compra 723/2018 |
92,50 |
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11/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/76; |
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92,50 |
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16/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2018
MERCADO GAMBETTA LTDA - ME - 19039 |
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92,50 |
TOTAL |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.