Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.de Professores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
0,00 |
1.445,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
1.445,01 |
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15/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente o mes de janeiro de 2018 |
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1.445,01 |
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15/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROFESSORES CONT. INFANTIL |
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18,39 |
30/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 214/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.426,62 |
TOTAL |
1.445,01 |
1.445,01 |
1.445,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Parte Servidores - FUNDEB |
15/01/2018 |
18,39 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,39 |
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