Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2179 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÕES |
0,00 |
338,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÕES |
338,09 |
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13/04/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente rescisões de Anderson Carbolin, Aline Petroli e Fabiana Jandrey |
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338,09 |
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19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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338,09 |
TOTAL |
338,09 |
338,09 |
338,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.