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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 13/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Transporte da equipe cometa feminina de futsal de Rodeio Bonito-RS a Passo Fundo-RS ida e volta, conforme Lei de Incentivo ao Desporto 3926/2017 e ordem de compra 880/2018 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2018 Transporte da equipe cometa feminina de futsal de Rodeio Bonito-RS a Passo Fundo-RS ida e volta, conforme Lei de Incentivo ao Desporto 3926/2017 e ordem de compra 880/2018 800,00
16/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 088; 800,00
19/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2018 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.