Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GESLEEL SOUZA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2248 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Escolas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 08 recargas de extintores para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, conforme ordem de compra 903/2018 |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
Aquisição de 08 recargas de extintores para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, conforme ordem de compra 903/2018 |
560,00 |
|
|
16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019027699; |
|
560,00 |
|
23/04/2018 |
Pagamento de Empenho 2248/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
560,00 |
TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.