Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2270 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.do Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 Pneu 215X75X16 para o veículo: Transit IVB-5424 da Secretaria do Meio Ambiente, conforme ordem de compra 746/2018 |
0,00 |
2.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2018 |
Aquisição de 04 Pneu 215X75X16 para o veículo: Transit IVB-5424 da Secretaria do Meio Ambiente, conforme ordem de compra 746/2018 |
2.760,00 |
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17/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 3/244; |
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2.760,00 |
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23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2018
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 |
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2.760,00 |
TOTAL |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.