Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2291 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de mecanica verificar embreagem do veículo: Ducato IVN-1063 da Secretaria de saúde, conforme ordem de compra 952/2018 |
0,00 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2018 |
Serviços de mecanica verificar embreagem do veículo: Ducato IVN-1063 da Secretaria de saúde, conforme ordem de compra 952/2018 |
725,00 |
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10/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 17706; |
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725,00 |
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18/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2018
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 |
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725,00 |
TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.