Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2293 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de oleo para o veículo Pali IXP-6046 da Secretaria de educação, conforme ordem de compra 949/2018 |
0,00 |
181,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2018 |
Aquisição de oleo para o veículo Pali IXP-6046 da Secretaria de educação, conforme ordem de compra 949/2018 |
181,89 |
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16/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/058351; |
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181,89 |
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21/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2018
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 |
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181,89 |
TOTAL |
181,89 |
181,89 |
181,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.