Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
24.192,88 |
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23/04/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2018 |
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24.192,88 |
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23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES , Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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26,05 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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50,97 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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72,39 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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165,83 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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171,00 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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180,00 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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213,32 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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399,51 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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422,19 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.330,38 |
23/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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5.223,94 |
27/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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13.937,30 |
TOTAL |
24.192,88 |
24.192,88 |
24.192,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Vivo Celular - Plano Empresas - Servidores |
23/04/2018 |
26,05 |
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Lançada |
Consignados - Caixa Economica Federal |
23/04/2018 |
50,97 |
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Lançada |
Associacao dos Servidores Municipais |
23/04/2018 |
72,39 |
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Lançada |
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
23/04/2018 |
165,83 |
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Lançada |
Retenção Relativa a Vale Alimentação |
23/04/2018 |
171,00 |
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Lançada |
Compasso Corretora de Seguros |
23/04/2018 |
180,00 |
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Lançada |
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito - Câmara |
23/04/2018 |
213,32 |
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Lançada |
PENSAO ALIMENTICIA |
23/04/2018 |
399,51 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
23/04/2018 |
422,19 |
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Lançada |
Consignados - Banrisul |
23/04/2018 |
3.330,38 |
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Lançada |
INSS - Parte Servidores - Livre |
23/04/2018 |
5.223,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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10.255,58 |
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