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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2588 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de tintas para manutenção na area indigina, conforme Ata e plano de aplicação de trabalho, ordem de compra 987/2018 0,00 363,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 Aquisição de tintas para manutenção na area indigina, conforme Ata e plano de aplicação de trabalho, ordem de compra 987/2018 363,60
23/04/2018 Conforme DANFE Nº 000/1919; 363,60
03/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2018 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 363,60
TOTAL 363,60 363,60 363,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.