Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDETE M. FÁBRIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2605 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de oxigenio para solda do Parque de máquinas, conforme ordem de compra 991/2018 |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
Aquisição de oxigenio para solda do Parque de máquinas, conforme ordem de compra 991/2018 |
300,00 |
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24/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/686; |
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300,00 |
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14/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2018
CLAUDETE M. FÁBRIS - 1824 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.