Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2612 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 08 baldes de oleo SH-68 para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 998/2018 |
0,00 |
1.199,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
Aquisição de 08 baldes de oleo SH-68 para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 998/2018 |
1.199,20 |
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24/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2385; |
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1.199,20 |
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02/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2612/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.199,20 |
TOTAL |
1.199,20 |
1.199,20 |
1.199,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.