Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIVETE MARIA FUSSIGER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2684 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Ressarcimento referente despesa com passagem de Porto Alegre-RS a Rodeio Bonito-RS, quando esteve participando da formação do PNAIC |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
Ressarcimento referente despesa com passagem de Porto Alegre-RS a Rodeio Bonito-RS, quando esteve participando da formação do PNAIC |
100,00 |
|
|
30/04/2018 |
Liquidado nesta data para a servidora Marivete Maria Fussiger cfe recibo 001696 |
|
100,00 |
|
07/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2684/2018
MARIVETE MARIA FUSSIGER - 1101 |
|
|
100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.