3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura telefonica do nº 99622-3963, 99623-8682, 99927-9195, 99641-9900, 99623-1412, 99614-2997, 99653-8264 e 99603-8103 a disposição do Secretário de Saúde e da Secretaria de saúde referente o mes de abril de 2018
0,00
1.106,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
Fatura telefonica do nº 99622-3963, 99623-8682, 99927-9195, 99641-9900, 99623-1412, 99614-2997, 99653-8264 e 99603-8103 a disposição do Secretário de Saúde e da Secretaria de saúde referente o mes de abril de 2018
1.106,02
30/04/2018
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de abril de 2018
1.106,02
04/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293
1.106,02
TOTAL
1.106,02
1.106,02
1.106,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.