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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2719 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de combustível para o veículo: Ducato IQW-0190 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de abril de 2018 0,00 84,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 Aquisição de combustível para o veículo: Ducato IQW-0190 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de abril de 2018 84,30
30/04/2018 Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de abril de 2018 84,30
18/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 84,30
TOTAL 84,30 84,30 84,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.