Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GOLDENPLUS COMéRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2856 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - Fraldas |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de fraldas geriatricas para serem distribuidas através da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
178,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2018 |
Aquisição de fraldas geriatricas para serem distribuidas através da Secretaria de Saúde. |
178,20 |
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21/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/80852; |
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178,20 |
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03/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2856/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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178,20 |
TOTAL |
178,20 |
178,20 |
178,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.