Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2872 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
PIM - Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR/FÉRIAS/RESCISÃO. |
0,00 |
97,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR/FÉRIAS/RESCISÃO. |
97,49 |
|
|
09/05/2018 |
Liquidado netsa data a favor da folha de pagamento referente rescisão, folh complementar e férias mes de maio de 2018 |
|
97,49 |
|
18/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
97,49 |
TOTAL |
97,49 |
97,49 |
97,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.