Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2903 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF e SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de utensilios de cozinha utilizados pelos participantes dos grupos das oficinas do SCFV, conforme ordem de compra 1162/2018 |
0,00 |
202,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2018 |
Aquisição de utensilios de cozinha utilizados pelos participantes dos grupos das oficinas do SCFV, conforme ordem de compra 1162/2018 |
202,30 |
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09/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/86603; |
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202,30 |
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15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2018
COOPERATIVA A1 - 21323 |
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202,30 |
TOTAL |
202,30 |
202,30 |
202,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.