Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2999 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para manutenção elétrica na sala do Dr. Dácio da unidade básica de saúde central, conforme ordem de compra 1215/2018 |
0,00 |
56,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2018 |
Aquisição de materiais elétricos para manutenção elétrica na sala do Dr. Dácio da unidade básica de saúde central, conforme ordem de compra 1215/2018 |
56,70 |
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15/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/1953; |
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56,70 |
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18/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2018
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
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56,70 |
TOTAL |
56,70 |
56,70 |
56,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.