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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3128 Data de lançamento: 23/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade de Saúde da cidade e distrito de Saltinho, Municipio de Rodeio Bonito-RS. 0,00 2.445,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2018 Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade de Saúde da cidade e distrito de Saltinho, Municipio de Rodeio Bonito-RS. 2.445,00
23/05/2018 Conforme DANFE Nº 1/2662; 1/2661; 2.445,00
29/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2018 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 2.445,00
TOTAL 2.445,00 2.445,00 2.445,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.