Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
25.621,58 |
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24/05/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de maio de 2018 |
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25.621,58 |
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24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES , Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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13,77 |
24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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50,97 |
24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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73,85 |
24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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169,14 |
24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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180,00 |
24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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180,00 |
24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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211,76 |
24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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375,78 |
24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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486,89 |
24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.330,38 |
24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.723,45 |
29/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3353/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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15.825,59 |
TOTAL |
25.621,58 |
25.621,58 |
25.621,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Vivo Celular - Plano Empresas - Servidores |
24/05/2018 |
13,77 |
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Lançada |
Consignados - Caixa Economica Federal |
24/05/2018 |
50,97 |
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Lançada |
Associacao dos Servidores Municipais |
24/05/2018 |
73,85 |
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Lançada |
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
24/05/2018 |
169,14 |
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Lançada |
Retenção Relativa a Vale Alimentação |
24/05/2018 |
180,00 |
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Lançada |
Compasso Corretora de Seguros |
24/05/2018 |
180,00 |
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Lançada |
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito |
24/05/2018 |
211,76 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/05/2018 |
375,78 |
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Lançada |
PENSAO ALIMENTICIA |
24/05/2018 |
486,89 |
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Lançada |
Consignados - Banrisul |
24/05/2018 |
3.330,38 |
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Lançada |
INSS - Parte Servidores - Livre |
24/05/2018 |
4.723,45 |
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Lançada |
TOTAL |
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9.795,99 |
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