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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DROGARIA BRASIL LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3534 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica da Unidade de Saúde da Cidade, con- forme autorizações de auxílio e re- ceituários médicos em anexo. (recurso conforme disposto na portaria nº 748/2018 AFM) 0,00 2.264,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 Aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica da Unidade de Saúde da Cidade, con- forme autorizações de auxílio e re- ceituários médicos em anexo. (recurso conforme disposto na portaria nº 748/2018 AFM) 2.264,67
04/06/2018 Conforme DANFE Nº 001/79350; 001/79353; 001/79354; 001/79355; 001/79351; 001/79358; 001/79360; 001/79361; 001/79362; 001/79364; 001/79369; 001/79367; 001/79365; 001/79372; 001/79374; 001/79389; 001/79376; 001/79386; 001/79387; 001/79381; 001/79382; 001/79384; 001/79385; 001/79392; 001/79370; 2.264,67
08/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2018 DROGARIA BRASIL LTDA-ME - 19401 2.264,67
TOTAL 2.264,67 2.264,67 2.264,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.