Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUREMI COREIA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3682 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 24 vassouras de palha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 1485/2018 |
0,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2018 |
Aquisição de 24 vassouras de palha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 1485/2018 |
312,00 |
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11/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 073/788367; |
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312,00 |
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25/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3682/2018
JUREMI COREIA DA SILVA - 3781 |
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312,00 |
TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.