Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Uma diária vencida nos dias 11 e 12 de junho de 2018 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi transportar pacientes para tratamento médico |
0,00 |
321,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2018 |
Uma diária vencida nos dias 11 e 12 de junho de 2018 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi transportar pacientes para tratamento médico |
321,06 |
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13/06/2018 |
Liquidado nesta data para o servidor Ivan Andre Deliberalli cfe requisição de diárias |
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321,06 |
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20/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2018
IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 |
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321,06 |
TOTAL |
321,06 |
321,06 |
321,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.