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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARISETE UNGARATI GUTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3725 Data de lançamento: 13/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Duas diárias a serem vencidas nos dias 19 e 20 de junho de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai participar do curso "Aspectos orçamentários e contábeis nas licitações e contratos" no IGAM 0,00 642,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2018 Duas diárias a serem vencidas nos dias 19 e 20 de junho de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai participar do curso "Aspectos orçamentários e contábeis nas licitações e contratos" no IGAM 642,12
13/06/2018 Liquidado nesta data para a servidora Marisete Ungaratti Guth cfe requisição de diárias 642,12
18/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3725/2018 MARISETE UNGARATI GUTH - 22720 642,12
TOTAL 642,12 642,12 642,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.