Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDOMIRO PAZINI-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 bateria 150amp para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Trans-
porte Escolar, conforme ordem de compra 1547/2018 |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2018 |
Aquisição de 01 bateria 150amp para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Trans-
porte Escolar, conforme ordem de compra 1547/2018 |
650,00 |
|
|
13/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019771304; |
|
650,00 |
|
29/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3730/2018
VALDOMIRO PAZINI-ME - 21082 |
|
|
650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.