Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3797 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
Natureza da despesa: |
XERÓX |
Fonte de Recurso: |
PIM - Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2.294 cópias xerográficas realizadas no mes de maio de 2018, conforme Contrato de Locação. |
0,00 |
153,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2018 |
2.294 cópias xerográficas realizadas no mes de maio de 2018, conforme Contrato de Locação. |
153,00 |
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18/06/2018 |
Liquidado nesta data para o credor S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA cfe fatura 8395 |
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153,00 |
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22/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3797/2018
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA - 2933 |
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153,00 |
TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.