Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCIELI FABISIAK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3801 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados no conserto de persianas e cadeiras do Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 1607/2018 |
0,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2018 |
Serviços prestados no conserto de persianas e cadeiras do Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 1607/2018 |
228,00 |
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18/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 114; |
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228,00 |
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22/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2018
MARCIELI FABISIAK - 299282 |
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228,00 |
TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.