Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIA ISABEL VEDANA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3909 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para o conserto do Pulverizador da Patrulha Agricola conforme ordem de compra 1666/2018 |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2018 |
Aquisição de peças para o conserto do Pulverizador da Patrulha Agricola conforme ordem de compra 1666/2018 |
3.500,00 |
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25/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019911289; |
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3.500,00 |
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02/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2018
MARIA ISABEL VEDANA - 299484 |
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3.500,00 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.