Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3922 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF e SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de cozinha para as oficinas com os grupos do PAIF/SCFV, realizadas no CRAS, conforme ordem de compra 1051/2018 |
0,00 |
34,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2018 |
Aquisição de produtos de cozinha para as oficinas com os grupos do PAIF/SCFV, realizadas no CRAS, conforme ordem de compra 1051/2018 |
34,20 |
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25/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/956; |
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34,20 |
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02/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3922/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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34,20 |
TOTAL |
34,20 |
34,20 |
34,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.