Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4209 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 1677/2018 |
0,00 |
29,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
Aquisição de produtos de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 1677/2018 |
29,75 |
|
|
27/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/168; |
|
29,75 |
|
03/07/2018 |
Pagamento de Empenho 4209/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
29,75 |
TOTAL |
29,75 |
29,75 |
29,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.