Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HERMES COLUSSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4229 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ressarcimento referente viagem a Frederico Westphalen-RS quando foi levar o veículo: palio Weekend IXP-6046 para revisão |
0,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
Ressarcimento referente viagem a Frederico Westphalen-RS quando foi levar o veículo: palio Weekend IXP-6046 para revisão |
28,00 |
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28/06/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 179087; |
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28,00 |
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02/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2018
HERMES COLUSSI - 2054 |
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28,00 |
TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.