Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços prestados para desentupir encanamento e limpeza de calhas da Unidade Central de Saúde, conforme ordem de compra 151/2018 |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
Serviços prestados para desentupir encanamento e limpeza de calhas da Unidade Central de Saúde, conforme ordem de compra 151/2018 |
380,00 |
|
|
29/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/56; |
|
380,00 |
|
07/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2018
JOAO DA ROSA - 19464 |
|
|
380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.