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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4317 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Atenção de Média e Alta Complexidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de combustível para o veículo: M. Benz IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de junho de 2018 0,00 109,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 Aquisição de combustível para o veículo: M. Benz IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de junho de 2018 109,43
29/06/2018 Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de junho de 2018 109,43
13/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 109,43
TOTAL 109,43 109,43 109,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.