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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4323 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura telefonica do nº 99903-8295 a disposição do programa SAMu/SALVAR referente o mes de junho de 2018 0,00 64,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 Fatura telefonica do nº 99903-8295 a disposição do programa SAMu/SALVAR referente o mes de junho de 2018 64,79
02/07/2018 Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de junho de 2018 64,79
09/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2018 TELEFONICA BRASIL S.A - 3293 64,79
TOTAL 64,79 64,79 64,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.