3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura telefonica do nº99622-3963, 99623-8682, 99927-9195, 99641-9900, 99623-1412, 99614-2997, 99653-8264 e 99603-8103 a disposição da Secretária de Saúde, motoristas e Secretário referente o mes de junho de 2018
0,00
594,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2018
Fatura telefonica do nº99622-3963, 99623-8682, 99927-9195, 99641-9900, 99623-1412, 99614-2997, 99653-8264 e 99603-8103 a disposição da Secretária de Saúde, motoristas e Secretário referente o mes de junho de 2018
594,56
02/07/2018
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de junho de 2018
594,56
09/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4326/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293
594,56
TOTAL
594,56
594,56
594,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.