Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4517 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Biblioteca Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - Material Bibliográfico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de livros para a Biblioteca Publica Municipal, conforme ordem de compra 1866/2018 |
0,00 |
70,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2018 |
Aquisição de livros para a Biblioteca Publica Municipal, conforme ordem de compra 1866/2018 |
70,95 |
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16/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/89968; |
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70,95 |
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25/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2018
COOPERATIVA A1 - 21323 |
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70,95 |
TOTAL |
70,95 |
70,95 |
70,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.