Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAIR MILANI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4534 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 Estante de aço para o programa NAAB, conforme ordem de compra 1844/2018 |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2018 |
Aquisição de 01 Estante de aço para o programa NAAB, conforme ordem de compra 1844/2018 |
150,00 |
|
|
17/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/111; |
|
150,00 |
|
26/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4534/2018
CLAIR MILANI - 20165 |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.