Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FORMAT TECNOLOGIA - COM. EQUIPAMENTO INFORMÁTICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4600 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 5 cartuchos de Toner para as unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho cfe ordem de compra 1823/2018. |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
Aquisição de 5 cartuchos de Toner para as unidades básicas de saúde da cidade e distrito de saltinho cfe ordem de compra 1823/2018. |
175,00 |
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24/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2270; |
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175,00 |
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27/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2018
FORMAT TECNOLOGIA - COM. EQUIPAMENTO INFORMÁTICA LTDA - ME - 22671 |
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175,00 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.