Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
470 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de telhas para o conserto do telhado do Berçario de empresas que foi danificado devido ao mau tempo, conforme ordem de compra 170/2018 |
0,00 |
447,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
Aquisição de telhas para o conserto do telhado do Berçario de empresas que foi danificado devido ao mau tempo, conforme ordem de compra 170/2018 |
447,00 |
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29/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/406; |
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447,00 |
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06/02/2018 |
Pagamento de Empenho 470/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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447,00 |
TOTAL |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.