Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
12.915,59 |
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26/07/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha de pagamento do mes de julho de 2018 |
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12.915,59 |
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26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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135,00 |
26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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660,18 |
26/07/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.353,84 |
30/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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10.766,57 |
TOTAL |
12.915,59 |
12.915,59 |
12.915,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.