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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4918 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de materiais elétricos para instalação do sistema de monitoramento da unidade de saúde central cfe ordem de compra 1950/2018. 0,00 493,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 Aquisição de materiais elétricos para instalação do sistema de monitoramento da unidade de saúde central cfe ordem de compra 1950/2018. 493,81
26/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/476; Aquisição de materiais elétricos para instalação do sistema de monitoramento da unidade de saúde central cfe ordem de compra 1950/2018. 493,81
30/07/2018 Pagamento de Empenho 4918/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 493,81
TOTAL 493,81 493,81 493,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.