Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5072 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados na vistoria dos onibus escolares: ISX-8187, ITT-3473 e IUV-5206 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 2045/2018. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2018 |
Serviços prestados na vistoria dos onibus escolares: ISX-8187, ITT-3473 e IUV-5206 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 2045/2018. |
600,00 |
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02/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/109; |
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600,00 |
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07/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5072/2018
PRESENTINO BASSO & CIA LTDA - 3834 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.