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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5109 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de material elétrico para manutenção do equipamento chamado Turbilhão usado pela fisioterapeuta na unidade de saúde Luigia Zanatta Valduga, Posto II cfe ordem de compra 2073/2018 0,00 92,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 Aquisição de material elétrico para manutenção do equipamento chamado Turbilhão usado pela fisioterapeuta na unidade de saúde Luigia Zanatta Valduga, Posto II cfe ordem de compra 2073/2018 92,54
06/08/2018 Conforme DANFE Nº 001/1197; 92,54
16/08/2018 Pagamento de Empenho 5109/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 92,54
TOTAL 92,54 92,54 92,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.