Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5124 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de óleo 2T para o soprador usado na limpeza de ruas e praças da cidade cfe ordem de compra 2095/2018 |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2018 |
Aquisição de óleo 2T para o soprador usado na limpeza de ruas e praças da cidade cfe ordem de compra 2095/2018 |
15,00 |
|
|
07/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2722; |
|
15,00 |
|
16/08/2018 |
Pagamento de Empenho 5124/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.