Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5144 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do ESF Indígena - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de cabo de aço para manutenção da balça da área indígena cfe ordem de compra 2002/2018 |
0,00 |
628,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2018 |
Aquisição de cabo de aço para manutenção da balça da área indígena cfe ordem de compra 2002/2018 |
628,00 |
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08/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/404; |
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628,00 |
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16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2018
JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664 |
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628,00 |
TOTAL |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.